7月25日,省審計廳廳長史寧安向省十一屆人大常委會第二十八次會議作了關(guān)于2011年度省級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支的審計工作報告。
審計報告包括省級預(yù)算執(zhí)行情況、省級財稅管理審計情況、省級部門預(yù)算執(zhí)行審計情況、重大財經(jīng)政策執(zhí)行審計情況、重大民生工程和民生資金審計情況、重大投資項目審計情況、省屬高校審計情況、省屬企業(yè)審計情況、審計意見等內(nèi)容。
報告顯示,我省通過審計工作,不斷加大揭露和查處重大違法違規(guī)問題的力度。2011年6月至2012年5月,省審計廳共移送有關(guān)案件線索和重大違法違規(guī)事項166件。目前相關(guān)部門已查處完結(jié)115件,給予相關(guān)責(zé)任人各類處分230人,其中檢察機關(guān)批捕6人,公安機關(guān)刑事拘留3人,黨內(nèi)警告和嚴(yán)重警告52人,行政警告34人,行政記過、記大過12人。
據(jù)介紹,案件的違法主體和情形主要有以下四種:一是招投標(biāo)和政府采購政策執(zhí)行不到位,招標(biāo)人、代理機構(gòu)、投標(biāo)人暗箱操作,進行圍標(biāo)串標(biāo)等,此類案件共33件,涉及資金21.59億元。二是企業(yè)或個人通過偽造資料或隱瞞信息等,騙取銀行貸款、財政補助資金或補貼資金等,此類案件共60件,涉及資金4.6億元。三是個別具有財政資金減免權(quán)、行政事項審批權(quán)或貸款發(fā)放權(quán)的單位或個人,越權(quán)審批,造成資金損失或其他不良后果,此類案件共19件,涉及資金17.1億元。四是由于財務(wù)管理規(guī)定執(zhí)行不到位、財務(wù)內(nèi)控制度缺失等原因,形成私設(shè)“小金庫”、公款私存、假發(fā)票報銷等問題,此類案件共54件,涉及資金2.58億元。(記者 劉亞輝)
相關(guān)新聞
更多>>